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老師,生產(chǎn)企業(yè)同時經(jīng)營內(nèi)銷和外銷業(yè)務(wù),當(dāng)期沒有期末留底稅額,需要進(jìn)行退稅申報嗎?

84785036| 提問時間:2023 01/23 16:09
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職稱:計算機(jī)高級
退稅申報是指企業(yè)在企業(yè)所得稅納稅義務(wù)終止時,就已經(jīng)交納的企業(yè)所得稅,根據(jù)稅法規(guī)定,應(yīng)予以退還的稅款,應(yīng)當(dāng)辦理退稅申報手續(xù)的過程。因此,生產(chǎn)企業(yè)同時經(jīng)營內(nèi)銷和外銷業(yè)務(wù),如果當(dāng)期沒有期末留底稅額,則不需要進(jìn)行退稅申報。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)注意,在扣除費(fèi)用前,應(yīng)按月定期申報扣除項(xiàng)目,在下一個納稅期間分期累計抵扣,屆時無需退稅。而在納稅期結(jié)束時,若存在期末應(yīng)交稅款金額大于期末留底稅額,應(yīng)繳清稅款,并辦理退稅申報手續(xù)。 此外,企業(yè)還需要注意的是,期末退稅申報需要填寫申報表和提交申報文件,以及檢查對應(yīng)的發(fā)票單據(jù),確保銷項(xiàng)發(fā)票填寫正確、數(shù)量足夠,以及確定稅收行為正確,以便完成期末稅收結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 01/23 16:21
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