問題已解決
現(xiàn)在是12月報11月的增值稅,是一般納稅人,11月開的一張發(fā)票,但是12月自己紅沖了,請問我報11月的增值稅這張發(fā)票是否要做,報稅是否要做11月開的這張發(fā)票?12月紅沖這張發(fā)票是否做到12月還是跟11月這張正數(shù)發(fā)票一起放11月不做



如果您的11月的發(fā)票紅沖了,就不需要報稅了,可以直接不做11月開的這張發(fā)票,12月紅沖的這張發(fā)票也就沒有了,所以也不需要做了,也就是說不管11月的發(fā)票的正負,這張紅沖后的發(fā)票就不需要報稅了。關于稅務方面的問題,最好還是咨詢專業(yè)的稅務機構,以確保納稅義務得到準確而全面的履行。此外,建議企業(yè)知曉稅收減免政策,實施合理的成本控制,做好稅收風險防范,以提高稅務管理水平。
2023 01/22 12:40
