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外貿公司12月份認證的退稅的進項發(fā)票,是幾月申報增值稅呢,幾月申報出口退稅呢

84784959| 提問時間:2023 01/14 18:06
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
12月份認證的退稅的進項發(fā)票,要在1月份申報增值稅,下月2月份申報出口退稅,這一工作要在1月底前完成。增值稅申報,要求外貿公司完整提供進項發(fā)票信息,如發(fā)票號碼、發(fā)票類型、進項稅額等數據;而出口退稅申報,要求外貿公司提供發(fā)票信息,如發(fā)票號、發(fā)票金額、客戶名稱、客戶地址、發(fā)票張數、進口商品及數量、運輸方式,以及具體申報流程等信息,以便申報出口退稅。 此外,為了加強稅務管理,外貿公司還應按照有關規(guī)定,定期報送到當地稅務機關的出口退稅審核表和出口有關征稅政策的年度匯總表。此外,外貿公司還要留存記錄,并將納稅信息及時上報稅務機關,以便核實進行稽核。最后,外貿公司應當特別關注退稅申報期限,如果申報期限過了,則很可能會錯失申報、退稅的機會。
2023 01/14 18:13
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