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上月銷售出貨,已做結轉,次月銷售退貨,請問如何做分錄呢?



同學您好,您好,借:應收賬款負數(shù),應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸:主營業(yè)務收入負數(shù)
2023 01/13 18:42

84784993 

2023 01/13 18:47
不是還要借:庫存商品嗎?

易 老師 

2023 01/13 18:59
借:主營業(yè)務成本負數(shù),借:庫存商品

上月銷售出貨,已做結轉,次月銷售退貨,請問如何做分錄呢?
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