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問題已解決

老師,我暫估的成本多了,現(xiàn)在發(fā)票要不回來了,怎么做分錄

84785041| 提問時間:2023 01/06 14:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以紅沖的,這個是在12月份調整的嗎?當時暫估的分錄怎么做的?
2023 01/06 14:04
84785041
2023 01/06 14:18
當時暫估:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估,現(xiàn)在調整呢還是匯算清繳調整呢
郭老師
2023 01/06 14:18
借應付賬款,借主營業(yè)務成本負數(shù)。
郭老師
2023 01/06 14:18
不可以的,你自己選擇,如果會范性交調整的話,你用以前年度損益調整來做,把主營業(yè)務成本改成以前年度損益調整。
郭老師
2023 01/06 14:18
都可以的,我剛才打錯了。
84785041
2023 01/06 14:21
老師我現(xiàn)在在12月調整的話,紅沖的是成本,上個月成本是幾十萬,這個月突然少了幾十萬,稅務系統(tǒng)會不會預警
郭老師
2023 01/06 14:23
你好,之前是虛增的,現(xiàn)在紅沖了沒有風險,如果你不紅沖才有風險。
84785041
2023 01/06 14:28
老師 那我紅沖的分錄:借:負數(shù)主營業(yè)務成本,貸:負數(shù)應付賬款
郭老師
2023 01/06 14:29
可以的,可以這么做的。
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