問題已解決
老師我12月做了個借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額貸管理費用其他后來年度結(jié)帳顯示本期損益類未結(jié)轉(zhuǎn)為0這個怎么弄啊



學(xué)員你好,你得做管理費用借方負(fù)數(shù)
2023 01/03 11:48

84785033 

2023 01/03 12:11
還有老師我10月份的福利費沒有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,那我能在12月的Nc帳上做個調(diào)整嗎?這個憑證又要怎么做呢

84785033 

2023 01/03 12:14
還有就是我10月份結(jié)轉(zhuǎn)工資時金額多寫了890.68這個能否也在12月份做調(diào)整,憑證又要怎么做,之前做的借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資

悠然老師01 

2023 01/03 12:25
可以結(jié)轉(zhuǎn),補(bǔ)提10月福利費

84785033 

2023 01/03 12:30
還是在12月份做借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費對嗎

悠然老師01 

2023 01/03 12:32
還是在12月份做借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費的

84785033 

2023 01/03 12:38
那個10月份工資調(diào)帳是不是借方管理費用工資負(fù)數(shù)890.68貸方也是負(fù)數(shù)這樣點整

悠然老師01 

2023 01/03 12:38
是的,也是負(fù)數(shù)調(diào)整的
