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問題已解決

老師我12月做了個借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額貸管理費用其他后來年度結(jié)帳顯示本期損益類未結(jié)轉(zhuǎn)為0這個怎么弄啊

84785033| 提問時間:2023 01/03 11:47
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,你得做管理費用借方負(fù)數(shù)
2023 01/03 11:48
84785033
2023 01/03 12:11
還有老師我10月份的福利費沒有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,那我能在12月的Nc帳上做個調(diào)整嗎?這個憑證又要怎么做呢
84785033
2023 01/03 12:14
還有就是我10月份結(jié)轉(zhuǎn)工資時金額多寫了890.68這個能否也在12月份做調(diào)整,憑證又要怎么做,之前做的借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資
悠然老師01
2023 01/03 12:25
可以結(jié)轉(zhuǎn),補(bǔ)提10月福利費
84785033
2023 01/03 12:30
還是在12月份做借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費對嗎
悠然老師01
2023 01/03 12:32
還是在12月份做借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費的
84785033
2023 01/03 12:38
那個10月份工資調(diào)帳是不是借方管理費用工資負(fù)數(shù)890.68貸方也是負(fù)數(shù)這樣點整
悠然老師01
2023 01/03 12:38
是的,也是負(fù)數(shù)調(diào)整的
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