問題已解決
老師,我這個月稅控盤抵扣了280元,現(xiàn)在導(dǎo)致未交增值稅貸方有280余額怎么處理



你好;? 你這個未交增值稅應(yīng)該是借方有280元金額哦; 你是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯誤了? ?
2022 12/13 10:35

84784962 

2022 12/13 10:38
這個是這個月繳費的分錄,老師你幫忙看看,這2個分錄哪里有錯

meizi老師 

2022 12/13 10:42
你好;? ?分錄是對 ;? 對的哈? ?

84784962 

2022 12/13 10:45
那這樣,未交增值稅貸方還有280,要不要把應(yīng)交增值稅減免再做一個分錄轉(zhuǎn)成未交增值稅借方

meizi老師 

2022 12/13 10:48
?你好; 貸方有280 元; 說明 就不對的 ; 你肯定是科目 結(jié)轉(zhuǎn)不對哈? ?

84784962 

2022 12/13 10:51
我發(fā)的就是這2個
月的分錄,其他也也沒做了,

meizi老師 

2022 12/13 10:54
你減免的280元要 結(jié)轉(zhuǎn)的; 借應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280 到? 應(yīng)交稅費 -減免稅額 280 ;? 借? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅280 貸? ?應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280?

84784962 

2022 12/13 10:55
好的,謝謝

meizi老師 

2022 12/13 10:58
不客氣的; 幫到你就好? ?
