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7給你問老師增值稅進項大于銷項怎么寫分錄?



您好!進項大于銷項,形成留抵稅額
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2022 12/11 17:13

84784973 

2022 12/11 17:17
收到退稅是不是借:銀存 ?貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

丁小丁老師 

2022 12/11 17:36
您好!是什么原因退的稅呢?

84784973 

2022 12/11 17:43
就是不知道??!我才去,11月份銀行流水就有幾筆財政收入!

84784973 

2022 12/11 17:45
如果是收到留底退稅是不是借:銀行存款貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅?

丁小丁老師 

2022 12/11 18:35
您好!如果是留抵退稅
借:銀行存款
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
若賬務上已經(jīng)結轉(zhuǎn)到“應交稅費--未交增值稅”科目,分錄:
借:銀行存款
貸:應交稅費--未交增值稅

84784973 

2022 12/12 09:14
那應交稅費應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅喃?不沖銷嗎?

丁小丁老師 

2022 12/12 09:40
您好!不沖銷,應交增值稅最后看未交增值稅這個科目就行

84784973 

2022 12/12 10:28
那他這個分錄是不是有問題啊?沒有結轉(zhuǎn)?。?/div>

84784973 

2022 12/12 10:45
????請老師回答一下

丁小丁老師 

2022 12/12 11:01
您好!它這個分錄是吧把銷項和進項結平了,差額轉(zhuǎn)入了未交增值稅,實務中也有這么操作的

丁小丁老師 

2022 12/12 11:02
還少了轉(zhuǎn)入未交增值稅的這一步

84784973 

2022 12/12 13:35
那我這個月需要補分錄嗎?借:應交稅費-未交增值稅 ?2805.26 ?貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅 ????

丁小丁老師 

2022 12/12 13:57
您好!需要轉(zhuǎn)入到未交增值稅去


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