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問題已解決

5.A企業(yè)為國家鼓勵類的高新技術(shù)企業(yè),2020年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)銷售商品收入5000萬元; (2)銷售成本2000萬元,營業(yè)稅金及附加80萬元 (3)銷售費用800萬元,其中廣告費600萬元; (4)管理費用600萬元,其中業(yè)務(wù)招待費100萬元、研究新產(chǎn)品開發(fā)費用100萬元 (5)財務(wù)費用100萬元,其中向其他企業(yè)借款本金500萬元,并按利率10%支付利息(銀行同期同類貸款利率6%); (6)投資收益100萬元,其中取得購買國債的利息收入20萬元。 (7)營業(yè)外支出40_萬元 其中向供貨商支付違約金8萬元,向稅務(wù)局支付2009年未納稅款產(chǎn)生的稅款師的 通討公益性社會團體向貧困地區(qū)的捐款10萬元 (8)已計入成本、費用中的工資薪金支出300萬元、職工福利費支出45萬元,工會經(jīng)費9萬元、職工教育經(jīng)費15萬元。 要求:計算該企業(yè)2021年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。

84785028| 提問時間:2022 10/31 21:01
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好? 題目正在解答 請稍等
2022 10/31 21:19
曉詩老師
2022 10/31 21:30
同學(xué)你好 會計利潤=5000-2000-800-600-100+100-40=1560 廣告費扣除限額=5000*15%=650? ? 未超過限額 業(yè)務(wù)招待費扣除限額1=100*60%=60? ? 業(yè)務(wù)招待費扣除限額2=5000*0.5%=25? ?應(yīng)調(diào)增 75 借款限額=500*6%=30? ?應(yīng)調(diào)整20 國債利息收入調(diào)減20 稅稅收滯納金調(diào)增22 職工福利費扣除限額=300*14%=42? 調(diào)增3? ?工會經(jīng)費扣除限額=300*2%=6? 調(diào)增3? ?職工教育經(jīng)費扣除限額=300*8%=24?? 應(yīng)納稅所得額=1560+75+20-20+22+3+3=1663 應(yīng)納所得稅稅額=1663*25%=415.75
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