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問題已解決

8月份收到幾張專票,賬務處理是在借:應交稅費—待認證進項稅額。而9月份現(xiàn)在認證抵扣了,現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)不能抵扣,要進項轉(zhuǎn)出,怎么做賬務處理?

84784976| 提問時間:2022 10/16 16:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費、應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 借管理費用等貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 10/16 16:20
84784976
2022 10/16 16:24
這兩筆分錄能否做到一張記張憑證上,9月的賬務處理上
郭老師
2022 10/16 16:30
你好,一筆兩筆分開都可以的。
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