問題已解決
8月份收到幾張專票,賬務處理是在借:應交稅費—待認證進項稅額。而9月份現(xiàn)在認證抵扣了,現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)不能抵扣,要進項轉(zhuǎn)出,怎么做賬務處理?



借應交稅費、應交增值稅進項
貸應交稅費待認證
借管理費用等貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 10/16 16:20

84784976 

2022 10/16 16:24
這兩筆分錄能否做到一張記張憑證上,9月的賬務處理上

郭老師 

2022 10/16 16:30
你好,一筆兩筆分開都可以的。
