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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想了解內(nèi)審具體是有哪些



你好,關(guān)注企業(yè)的內(nèi)控是否存在漏洞 審計(jì)方法:檢查憑證,是否嚴(yán)格按照公司的付款審批制度執(zhí)行,在此過(guò)程中反過(guò)來(lái)也能探究公司付款審批制度是否存在不合理或者存在漏洞的地方。 這類審計(jì),可以不斷完善公司的財(cái)務(wù)管理。第二個(gè)方面是賬務(wù)處理是否合理、合法 。
2022 08/07 11:45

84785031 

2022 08/07 12:58
老師,這第二個(gè)方面是賬務(wù)處理是否合理、合法 。具體是指什么呢?是指用的科目嗎?

答疑蘇老師 

2022 08/07 13:49
你好,是的,是這樣的。
