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問題已解決

老師,剛接了個合作社的賬,有個專項資金貸方25萬,專項應付款貸方余額100萬,問老板說以前進來的項目賬,現(xiàn)在聯(lián)系不上以前的那個會計了,請問老師這個賬怎么辦?一直掛著,老板讓我調平,我該怎么做

84784960| 提問時間:2022 07/23 14:32
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,這個平掉的話,只能轉到其他收益里面的
2022 07/23 14:32
84784960
2022 07/23 14:39
哦!老師專項應付款轉到其他收益里憑證后面需要附件嗎
冉老師
2022 07/23 14:40
哦!老師專項應付款轉到其他收益里憑證后面需要附件嗎 這個不用附件的
84784960
2022 07/23 14:40
老師 摘要怎么寫?
冉老師
2022 07/23 14:41
結轉政府補助專項應付款
84784960
2022 07/23 14:42
老師!專項資金的25萬也可以轉到其他收益里面嗎,摘要怎么寫?謝謝!
冉老師
2022 07/23 14:45
專項資金的25萬也可以轉到其他收益里面 結轉專項資金的
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