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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,6月收到留抵稅額500,賬務(wù)處理是借:銀行存款500,貸 未交增值稅500 這樣未交增值稅余額為零,本月新發(fā)生應(yīng)交增值稅400,在申報(bào)時(shí),附加稅都免了 這是怎么回事啊?

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/11 16:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你的附加稅的計(jì)稅依據(jù)是繳納的增值稅,減去增量留底退稅來(lái)的
2022 07/11 16:39
84784967
2022 07/11 16:43
還是不太清楚,那上面退稅的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
郭老師
2022 07/11 16:45
你好,可以的,可以這么做的。
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