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問題已解決

技術性收入免征或減半征收企業(yè)所得稅的備案,每年1-5月份,備案的是上一年1-12月的所有技術性收入合同,還是從上一年度開始到我現在去備案的時點的所有合同?

84784972| 提問時間:2022 06/18 14:51
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
是上一年1-12月的所有技術性收入合同
2022 06/18 14:58
84784972
2022 06/18 14:59
既然是上一年的合同,那我每個季度預交所得稅的時候能不能直接享受免或減半
小云老師
2022 06/18 15:03
能直接享受免或減半
84784972
2022 06/18 15:07
其實合同簽訂了做過增值稅免征的認定和備案后就能享受所得稅優(yōu)惠,對吧?然后在企業(yè)所得稅匯算清繳前,再去稅率做所得稅的減免備案即可?對吧?是這樣理解吧?
小云老師
2022 06/18 15:37
是的,你的理解是正確的
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