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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司有加計(jì)抵減,原本需要繳納增值稅1132.09元, 因?yàn)橛屑佑?jì)抵減9412.46元,最后未交稅費(fèi) 請問下計(jì)提稅金分錄,和抵減稅金的分錄怎么做



? 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1132.09, ?貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1132.09
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1132.09 貸其他收益1132.09
2022 04/11 15:16
