當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
本月只有一筆增值稅進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做分錄?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-留抵稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021 12/02 10:48

郭老師 

2021 12/02 10:48
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額了。

84784976 

2021 12/02 10:52
期末是在貸方寫負(fù)數(shù)嗎

郭老師 

2021 12/02 10:54
可以的可以這么做的。
