問題已解決
老師,上月支出費(fèi)用,次月收到發(fā)票,發(fā)票怎么做賬



你好,你上一個(gè)月借管理費(fèi)用貸銀行存款是這么做的嗎?
2021 11/26 11:24

84785034 

2021 11/26 11:25
是的,老師

郭老師 

2021 11/26 11:26
發(fā)票收到之后,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

84785034 

2021 11/26 11:28
老師,還有進(jìn)項(xiàng)呢,是專票

84785034 

2021 11/26 11:29
紅沖在做正確的可以嗎

郭老師 

2021 11/26 11:30
管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款,最后一個(gè)分錄是寫這個(gè),是這么理解的。

84785034 

2021 11/26 11:35
不明白老師

郭老師 

2021 11/26 11:35
沖之前暫估的,然后再做發(fā)票的。

84785034 

2021 11/26 11:36
把上月的沖了,在正確的做一筆

郭老師 

2021 11/26 11:38
是的,是這么做的,是這么理解的。
