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問題已解決

請問這個104題賣給客戶70500不應該直接算銷項稅額嗎705000×9%=63450,取得時候專用發(fā)票110580進項稅額為110580×9%=9952.2,轉出四分之一,剩下四分之三可以抵扣,那進項稅額=9952.2×3/4=7464.15。這個答案沒看明白

84784953| 提問時間:2021 10/10 19:45
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!705000只是四分之三的銷售額,免費送的要視同銷售,所以705000要除以四分之三,然后再乘以稅率
2021 10/10 19:55
84784953
2021 10/10 20:02
那進項稅額為什么可以全部抵扣呢
丁小丁老師
2021 10/10 20:26
您好!因為贈送的視同銷售了,交了銷項稅額,所以對應的進項稅額也就可以抵扣了
84784953
2021 10/10 20:33
懂了懂了,跟購進的作為福利進項稅額轉出那里混淆了。謝謝老師
丁小丁老師
2021 10/10 20:44
您好!不客氣哦,滿意幫忙好評喲
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