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問題已解決

老師,年末把進項稅額轉出,最后結轉到 未交增值稅,那應交稅費-未交增值稅是不是就不對了

84785021| 提問時間:2021 08/05 12:25
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陳靖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2021 08/05 12:26
陳靖老師
2021 08/05 14:52
沒有問題,比如說你有一批原材料100萬因為管理不善被盜,你會做一筆借:待處理財產損溢-流動資產損益 貸:原材料100 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 期末你再做一筆老師講的分錄,相當于你把進項稅額轉出給沖掉同時調增應交增值稅。
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