問(wèn)題已解決
老師你好!第三季度開(kāi)出的3%的普票30萬(wàn),分錄借:應(yīng)收賬款30萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入291262.14 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅:8737.86 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5825.24 貸:營(yíng)業(yè)外收入5825.24 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2912.62 貸:銀行存款2912.62,將這三張發(fā)票作廢,上方的三筆分錄需要全部紅沖嗎?謝謝!



您好
將這三張發(fā)票作廢,上方的三筆分錄需要全部紅沖
2021 01/07 15:02

84784974 

2021 01/07 15:13
老師你好!現(xiàn)已跨年,在本月重新開(kāi)出1%稅率的普票,是否需要用到以前年度損益調(diào)整科目,重開(kāi)30萬(wàn)的發(fā)票分錄如何寫(xiě)?謝謝!

bamboo老師 

2021 01/07 15:46
需要用到以前年度損益調(diào)整科目
您20年分錄怎么寫(xiě)的?

84784974 

2021 01/07 16:26
老師你好!20年除了第三季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)要交稅,其他季度都是免稅的。第二季度也是按3%開(kāi)的普票,總額297000元,借:應(yīng)收賬款:297000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:288349.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅8650.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅8650.5 貸:營(yíng)業(yè)外收入8650.5。 第三季度總共開(kāi)出35萬(wàn)的普票,30萬(wàn)開(kāi)的3%的普票,還有5萬(wàn)開(kāi)的1%的普票。分錄借:應(yīng)收賬款5萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:49504.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅495.05 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅495.05 貸:銀行存款495.05。謝謝!

bamboo老師 

2021 01/07 16:29
把這些分錄都紅字沖銷(xiāo)? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入科目調(diào)整為以前年度損益調(diào)整科目就好了

84784974 

2021 01/07 16:52
老師你好!稅務(wù)只要求第三季度的發(fā)票作廢,其他季度沒(méi)做要求。第三季度開(kāi)出的3%的普票30萬(wàn),分錄借:應(yīng)收賬款30萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入291262.14 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅:8737.86 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5825.24 貸:營(yíng)業(yè)外收入5825.24 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2912.62 貸:銀行存款2912.62,上方的三筆分錄紅字沖銷(xiāo)。重開(kāi)30萬(wàn)的1%的普票分錄借:應(yīng)收賬款30萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整:297029.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2970.3借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2970.3 貸:銀行存款2970.3。理解是否正確,謝謝!

bamboo老師 

2021 01/07 16:59
紅字的也一樣的要這樣處理? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入用以前年度損益調(diào)整科目? ?然后再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票這樣寫(xiě)分錄

84784974 

2021 01/07 19:36
老師你好!作廢的發(fā)票在21年一季度申報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)表該如何填寫(xiě)?謝謝!

bamboo老師 

2021 01/07 20:00
按照紅字發(fā)票跟藍(lán)字發(fā)票抵減后的銷(xiāo)售額跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額填寫(xiě)啊

84784974 

2021 01/07 20:14
老師你好!這個(gè)作廢的發(fā)票對(duì)所得稅匯算清繳有沒(méi)有影響呀?所的稅匯算清繳時(shí)要注意什么?謝謝!

bamboo老師 

2021 01/07 20:16
您確認(rèn)收入的金額不一樣的話(huà) 對(duì)所得稅匯算清繳收入金額有影響

84784974 

2021 01/07 20:30
老師你好!是否按照紅字發(fā)票跟藍(lán)字發(fā)票抵減后的銷(xiāo)售額進(jìn)行調(diào)增?謝謝!

bamboo老師 

2021 01/07 20:30
如果抵減后是正數(shù)就調(diào)增 是負(fù)數(shù)就調(diào)減

84784974 

2021 01/07 21:00
老師你好!2010年年報(bào)是否要考慮作廢的發(fā)票,以前年度損益調(diào)整是調(diào)整2010年的年末數(shù),還是調(diào)整2011年的年初數(shù)?謝謝!

bamboo老師 

2021 01/07 21:02
匯算清繳的時(shí)候要考慮作廢的發(fā)票
以前年度損益調(diào)整是調(diào)整2020年的數(shù)據(jù) 在21年的帳里體現(xiàn)

84784974 

2021 01/08 10:24
老師你好!我對(duì)以前年度損益調(diào)整科目不太了解。報(bào)2020年年報(bào)時(shí),以前年度損益調(diào)整要體現(xiàn)在2020的利潤(rùn)表中嗎?(作廢發(fā)票的分錄以及重開(kāi)發(fā)票的分錄在報(bào)2020年年報(bào)時(shí)是否要考慮)?謝謝!

bamboo老師 

2021 01/08 10:41
報(bào)2020年年報(bào)時(shí),以前年度損益調(diào)整不要體現(xiàn)在2020的利潤(rùn)表中
是調(diào)整的以前年度的

84784974 

2021 01/08 14:10
老師你好!作廢發(fā)票的分錄以及重開(kāi)發(fā)票的分錄如何在報(bào)表中體現(xiàn)?是體現(xiàn)在2021年報(bào)表的年初數(shù)中嗎?還是2020年、2021年報(bào)表中都不要體現(xiàn)?謝謝!

bamboo老師 

2021 01/08 14:18
是體現(xiàn)在2021年報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表里面 未分配利潤(rùn)
