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    招待費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,科目“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”期末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”

    84785038| 提問時間:2021 01/04 10:22
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    江老師
    金牌答疑老師
    職稱:高級會計師,中級會計師
    一、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是: 借:管理費用——招待費(或銷售費用——招待費等科目) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 二、期末需要結(jié)轉(zhuǎn)計入未交增值稅,分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
    2021 01/04 10:25
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