問題已解決
轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候,當月有稅控盤減免稅抵扣,需要做分錄:借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅,可否?



你好,
如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對的。
2020 07/13 15:58

84784988 

2020 07/13 16:00
您說的期末是指月末轉(zhuǎn)出應交未交增值稅嗎

立紅老師 

2020 07/13 16:05
你好,您說的期末是指月末轉(zhuǎn)出應交未交增值稅嗎——是的
如果是抵稅的分錄
借,應交稅費-應交增值稅-減免稅
貸,管理費用

84784988 

2020 07/13 16:14
好,是的,再問下,進項稅額轉(zhuǎn)出的時候,需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

立紅老師 

2020 07/13 16:15
你好,
借,應交稅費一應增進項轉(zhuǎn)也
貸,應交稅費一應交轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應交稅費一應交轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應交稅費一未交增值稅

84784988 

2020 07/13 16:21
請問老師,該票是購置手機給老板,那我轉(zhuǎn)出的增值稅是不是要記增管理費用-福利費,如何分錄?

立紅老師 

2020 07/13 16:22
你好,是的
借,管理費用一福利費
貸,應交稅費一應增進項轉(zhuǎn)出

84784988 

2020 07/13 16:25
該手機我上月記賬的時候是,借:管理費用-職工福利費,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:現(xiàn)金

立紅老師 

2020 07/13 16:28
你好,現(xiàn)在做這個分錄
借,管理費用一福利費
貸,應交稅費一應增進項轉(zhuǎn)出

84784988 

2020 07/13 16:29
轉(zhuǎn)出的同時,借:管理費用-職工福利費,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,可否?

立紅老師 

2020 07/13 16:30
你好,轉(zhuǎn)出的同時,借:管理費用-職工福利費,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,可否?
——可以
