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老師,建筑**,我們是**別人單位的,我們開票了80萬,實際收到了50萬,另外30萬是直接幫我們代付給其他公司了,那我們怎么做賬呢2020-05-25 13:55

84784984| 提問時間:2020 05/25 16:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你按照你收到的錢和開出去的發(fā)票來做賬,其他的不做
2020 05/25 16:57
84784984
2020 05/25 16:58
我開了80萬,我收到50萬,其他不做,我賬不平,掛賬金額很多,怎么處理
樸老師
2020 05/25 17:11
你那個30萬也是你開的?只是你委托他們付款了?
84784984
2020 05/25 18:04
可以這樣理解
84784984
2020 05/25 18:08
我開票80萬我應該收款80萬,實際我只能收回50萬,一部分帶我們支付了其他費用,一部分扣了我們的管理費,怎么做賬,抹平呢
樸老師
2020 05/25 18:23
那你就借費用貸其他應付款—A, 委托付款的時候借其他應付款貸銀行貸主營業(yè)務收入貸銷項
84784984
2020 05/26 07:06
借方費用沒有發(fā)票能行嗎?是從收入里面直接去支付的
樸老師
2020 05/26 07:44
你這個三十萬給了誰就誰給你開發(fā)票的
84784984
2020 05/26 16:02
不是的,是**公司用我們的收入直接代付了設計費,發(fā)票開**公司的
樸老師
2020 05/26 16:10
那你得有發(fā)票才可以的,不然你這個三十萬就是營業(yè)外支出了
84784984
2020 05/26 16:35
我的收入最后變成我的營業(yè)外支出?
樸老師
2020 05/26 16:41
是,因為你這個錢沒有收到哦
樸老師
2020 05/26 16:42
付出去了沒有發(fā)票
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