問題已解決
老師好!請問2019年個(gè)稅返還退付手續(xù)費(fèi)公司收到后,如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝!



借銀行 貸其他收益/營業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,
2020 03/19 13:49

84784949 

2020 03/19 13:52
如果退付的手續(xù)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)給職工個(gè)人,該怎么做呢?

maize老師 

2020 03/19 13:56
分錄是一樣的,你給員工做貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行

84784949 

2020 03/19 14:02
謝謝!不管是做貸:其他業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入,都要交增值稅,對吧?

maize老師 

2020 03/19 14:04
是的,增值稅不能少交,這個(gè)目前口徑是需要交增值稅

84784949 

2020 03/19 14:09
目前湖北省內(nèi)的小規(guī)模納稅人在3.1——5.31開票金額是免交增值稅的,返還的手續(xù)費(fèi),公司在5月前開票給稅務(wù)局了,能不能減免增值稅呢?謝謝!

maize老師 

2020 03/19 14:14
不開發(fā)票,這個(gè)是收到錢,次月申報(bào),你幾時(shí)收到的,3.1-5.31號時(shí)間收到原則是可以享受免,不過你最好是具體問下稅局看看

84784949 

2020 03/19 14:15
好的,謝謝您!祝您萬事如意。

maize老師 

2020 03/19 14:17
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
