問題已解決
本年利潤期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)



你好!你現(xiàn)在是借方余額還是貸方余額
2020 01/16 10:11

84784958 

2020 01/16 10:13
借方,本年利潤是只有年末結(jié)轉(zhuǎn)一次是不是

宋生老師 

2020 01/16 10:14
你好!可以月末也可以年末,一般年末必須要轉(zhuǎn)

84784958 

2020 01/16 10:15
資產(chǎn)負(fù)債表不平是賬有問題嗎

84784958 

2020 01/16 10:16
資產(chǎn)多,負(fù)債只有其他應(yīng)付款一項內(nèi)容是怎么回事

宋生老師 

2020 01/16 10:16
你好!你先看你的科目余額表看平不平

84784958 

2020 01/16 10:20
老師您可以給我發(fā)一個科目余額表的版本嗎

宋生老師 

2020 01/16 10:23
你好!軟件里面自動可以生成的了。

84784958 

2020 01/16 10:29
我門是手工賬,統(tǒng)計的合適這呢,是不是賬做的不合適,負(fù)債沒有,應(yīng)付職工薪酬我計提了到成本里面了

宋生老師 

2020 01/16 10:31
你好!這個要看你憑證怎么做的。

84784958 

2020 01/16 10:33
那是不是憑證做的有問題

宋生老師 

2020 01/16 10:38
你好!現(xiàn)在這樣說確定不了
工資做到成本也不是不可以

84784958 

2020 01/16 10:46
那應(yīng)該是哪里出問題了

宋生老師 

2020 01/16 10:52
你好!這個確定不了。你最好弄個軟件,這樣方便找。

84784958 

2020 01/16 10:56
現(xiàn)在是手工賬,銀行存款余額就比負(fù)債對的多

宋生老師 

2020 01/16 11:08
你好!你手工帳就要登賬本,結(jié)轉(zhuǎn)出科目余額,這樣才準(zhǔn)。

84784958 

2020 01/16 11:10
我從電腦統(tǒng)計了,有余額

宋生老師 

2020 01/16 13:47
你好!科目余額表是平的嗎
