国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師:我們老板注冊個公司不開票,只給自己交社保,我也給他做了工資,當收到老板打進的工資和社??铐棔r入什么科目

84785033| 提問時間:2019 12/04 15:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借銀行存款貸其他應付款 -老板 正常老板會有工資的話 你就做計提 借管理費用-工資 管理費用-社保貸應付職工薪酬 -工資 應付職工薪酬-社保
2019 12/04 15:06
84785033
2019 12/04 15:08
那按照這個來的話,其它應付款不是一直都要掛賬的嘛!因為我們沒有收入,不開票的
meizi老師
2019 12/04 15:10
你好 或者你可以讓老板投資一部分進去 日常開銷 比如買社保這些 就直接計入實收資本-股東來做就行了。 你不用掛其他應付款 因為也不還的
84785033
2019 12/04 15:13
他不投,就每個月打點錢進去交社保,工資過過賬再打進他自己賬戶,這怎么辦
meizi老師
2019 12/04 15:20
你好 那你就每次進來你做實收資本進去 。 這樣來交納。 避免到時你掛賬了
84785033
2019 12/04 15:27
是借:銀行存款 貸:實收資本嗎?這么會不會有什么風險啊
meizi老師
2019 12/04 15:32
你好 實際你們就是一個買社保的 其他沒什么業(yè)務 就這樣來做 。正常也是有投資款當時也有比例要求的。 最好是一起投資進來。
84785033
2019 12/04 15:34
會涉及到印花稅嗎
meizi老師
2019 12/04 15:37
是的 實收資本涉及印花稅 按萬分之五減半征收 。小規(guī)模現(xiàn)在是在減半征收的
84785033
2019 12/04 15:39
這就搞復雜了,我只想把賬做平一點。哎
meizi老師
2019 12/04 15:45
你好 是的 那你就掛其他應付款里面去 到時你平不了 就做實收資本后期不用還 。你可以跟老板說說
84785033
2019 12/04 15:52
,謝謝老師
meizi老師
2019 12/04 15:59
不客氣 幫到你就好
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取