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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工去國外出差的餐費(fèi)等 沒有發(fā)票 一般都是怎么處理?



員工去國外出差的餐費(fèi)拿 INVOICE 或小票就可以了,外國沒有發(fā)票的
2019 09/19 14:31

84785000 

2019 09/19 14:37
如果都沒有,只有支付寶的扣款記錄的話,是不是可以做一個內(nèi)部的報(bào)銷制度,設(shè)置一個補(bǔ)貼金額?

紫藤老師 

2019 09/19 14:38
可以做一個內(nèi)部的報(bào)銷制度,設(shè)置一個補(bǔ)貼金額

84785000 

2019 09/19 14:42
那請問這樣補(bǔ)貼給員工的話 要怎么做分錄呢? 因?yàn)槲覀兪怯耙暪荆@個是歸于項(xiàng)目里的成本 可以入xx成本-xx項(xiàng)目的食宿費(fèi)嗎?

紫藤老師 

2019 09/19 14:43
你好,可以計(jì)入成本的

84785000 

2019 09/19 14:45
做了補(bǔ)貼金額 這樣就只要做個表格就能作為入賬的附件了是嗎?

紫藤老師 

2019 09/19 14:45
對的,你的理解是正確的

84785000 

2019 09/19 14:46
請問這個是攜程給的境外車費(fèi)都單據(jù) 可以作為發(fā)票入賬嗎?

紫藤老師 

2019 09/19 14:47
個人覺得你叫他們最好開正規(guī)的發(fā)票,不然稅務(wù)局不一定認(rèn)可
