問(wèn)題已解決
跨月的專(zhuān)票能作廢嗎。稅率開(kāi)錯(cuò)了,專(zhuān)票已經(jīng)跨月了



您好,跨月的專(zhuān)票不能作廢,只能紅沖了
2019 08/06 16:42

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2019 08/06 16:53
本來(lái)7月應(yīng)該開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的,結(jié)果開(kāi)成了16

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2019 08/06 16:53
而且發(fā)票已經(jīng)給了下游企業(yè)

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2019 08/06 16:54
這種情況如何處理,如何申報(bào)?

宸宸老師 

2019 08/06 16:54
您好,是的。您這個(gè)按16的報(bào)稅。然后8月份先把這個(gè)發(fā)票紅沖掉,再開(kāi)具正確的稅率13

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2019 08/06 17:30
那報(bào)表里該怎樣填寫(xiě)?

宸宸老師 

2019 08/07 10:11
您好,您可以在:未開(kāi)具發(fā)票收入里先申報(bào)16%。次月申報(bào)時(shí),在未開(kāi)票收入填寫(xiě)-X萬(wàn)元沖減該筆收入.
