問題已解決
老師 您好 有建筑報稅問題 麻煩幫看一下 2018年12月份 之前的會計預(yù)繳了一個33萬多那個增值稅、但是沒開發(fā)票、今年3月份 我接的時候 我不知道 這個合同本身就是74萬 、我需要開兩筆37萬發(fā)票 我在3月份 又申報了一個37萬 又交了一個37萬的稅 我之前不懂 不改申報表好了 結(jié)果把申報表改了 因為系統(tǒng)里顯示我多繳 你就看申報表里 怎么顯示的吧 國稅局系統(tǒng)里顯示我3月份多繳 4月份還欠繳 國稅要求我改 你看看我報表里哪里填的不對



3月申報表顯示期末應(yīng)交余額是正數(shù),沒有多交。之前未開票交稅,只要后期做一筆開票不申報就可以抵平
2019 07/20 09:03

84784976 

2019 07/20 09:09
老師 這是4月份的 麻煩幫忙看一下

風(fēng)老師 

2019 07/20 09:33
4月的未交余額也是正數(shù),沒有多交

84784976 

2019 07/20 09:35
國稅要求我改 怎么改?

風(fēng)老師 

2019 07/20 10:14
報表要跟系統(tǒng)里一致,你的報表顯示沒有多交,但系統(tǒng)顯示多交,就應(yīng)該改為與國稅系統(tǒng)一致

84784976 

2019 07/20 11:23
但是現(xiàn)在三月報表不對、應(yīng)該得重新改
但是我三月份多繳了一個37萬稅
我但是也是想按照你說的 、但是錢多繳了、3月又交了、我現(xiàn)在一看 就得改3月報表、就是麻煩了、

風(fēng)老師 

2019 07/20 11:40
三月系統(tǒng)中多申報的數(shù)字應(yīng)該反映在申報表的應(yīng)稅收入和應(yīng)納稅額中

84784976 

2019 07/20 14:08
可以申請退款、他們是要核實的、你知道核實需要什么嗎

風(fēng)老師 

2019 07/20 14:26
核實你們的確是多交了稅款

84784976 

2019 07/20 14:30
需要什么?怎么證明多交了稅款

風(fēng)老師 

2019 07/20 14:50
之前交稅不是沒開票嗎?用開票清單與交稅金額核對就知道了。不過納稅時點不是開票時點,也要看合同約定的
