問題已解決
我想問下你建賬套時錄入期初數(shù)據(jù)那里,應(yīng)收賬款在貸方的,我錄完初始數(shù)據(jù)后,生成的資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款的貸方數(shù)據(jù)怎么跑到預(yù)收賬款去了



你好,這是報表的重分類。
2019 07/08 21:48

84784965 

2019 07/08 21:50
我年初的預(yù)收賬款本來沒數(shù)的啊

84784965 

2019 07/08 21:51
那我應(yīng)該怎么處理

84784965 

2019 07/08 21:54
應(yīng)該怎么處理

84784965 

2019 07/08 22:00
我的應(yīng)收賬款的數(shù)本來借方16萬,貸方7萬,余額是9萬,現(xiàn)在生成資產(chǎn)負債表的話,變成應(yīng)收賬款有16萬,預(yù)收賬款7萬,這樣對嗎

QQ老師 

2019 07/08 22:07
你好,這樣是沒有問題的。
