問題已解決
老師發(fā)票內(nèi)容開的信息技術(shù)服務-服務費怎么做賬呢?



你好!
可以記入管理費用-技術(shù)服務費
2019 06/06 11:54

84784998 

2019 06/06 11:58
那老師貸方是貸:應收賬款,這樣可以嗎?

蔣飛老師 

2019 06/06 12:02
是你們開出去的發(fā)票嗎

84784998 

2019 06/06 12:05
是的

蔣飛老師 

2019 06/06 12:31
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

84784998 

2019 06/06 14:11
老師跨月的專票沖紅了,開了張水果的負數(shù)發(fā)票怎么做賬呢?

蔣飛老師 

2019 06/06 14:38
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(如果免稅,這行不用寫)
(金額用負數(shù)表示)
