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問題已解決

先請教個問題,月末計提增值稅的分錄是不是這樣的: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

84785015| 提問時間:2018 10/31 11:01
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
先要 , 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018 10/31 11:02
84785015
2018 10/31 11:13
老師,上面的分錄可不可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆呀,直接記應(yīng)交稅費-未交增值稅。
84785015
2018 10/31 11:23
:老師,上面的分錄可不可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆呀,直接記應(yīng)交稅費-未交增值稅
辜老師
2018 10/31 11:28
一般都是要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅的
描述你的問題,直接向老師提問
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