問題已解決
先請教個問題,月末計提增值稅的分錄是不是這樣的: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅



先要 , 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018 10/31 11:02

84785015 

2018 10/31 11:13
老師,上面的分錄可不可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆呀,直接記應(yīng)交稅費-未交增值稅。

84785015 

2018 10/31 11:23
:老師,上面的分錄可不可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆呀,直接記應(yīng)交稅費-未交增值稅

辜老師 

2018 10/31 11:28
一般都是要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅的
