問題已解決
開票方把票開錯了,但是我這邊7月已經抵扣認證了,之前詢問電子稅務局不用做進項稅額轉出,但是收到正確的發(fā)票,一直掛著,現在想電子稅務局做進項稅額轉出,賬務應該怎么做,7月分錄 借 主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款



借:?應交稅費應交增值稅進項稅額 重開的發(fā)票認證
貸:?應交稅費應交增值稅-進項稅額轉出? 負數發(fā)票
08/27 11:37

84784947 

08/27 11:47
不用紅沖7月份分錄嗎,貸方應交稅費應交增值稅-進項稅額轉出這個分錄怎么平

家權老師 

08/27 11:50
不需要結轉平的哈,也不需要紅沖

84784947 

08/27 11:54
那進項稅額轉出一直有余額,我的意思月末結轉到那

家權老師 

08/27 11:55
不需要結轉的,按銷項稅-進項+進項轉出計算申報增值稅就行

84784947 

08/27 12:05
進項稅額轉出年底需要結轉嗎

家權老師 

08/27 14:17
都不需要的,平時正常申報增值稅就行
