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問題已解決

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額做待認(rèn)證抵扣的分錄

84784960| 提問時(shí)間:08/26 11:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是拿到了發(fā)票,還沒有認(rèn)證是嗎
08/26 11:30
84784960
08/26 11:34
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目是不是核算當(dāng)時(shí)未開票的
宋生老師
08/26 11:36
你好,不是,是對(duì)方給你開了發(fā)票,但是你還沒認(rèn)證。
84784960
08/26 11:49
那是不是票夠了月底轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面了
宋生老師
08/26 11:50
你好,是的。沒有認(rèn)證的部分先放在這里。
84784960
08/26 11:52
好的,謝謝老師,下次抵扣再從貸方轉(zhuǎn)出對(duì)么
宋生老師
08/26 11:55
你好,是的,再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額。
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