国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

請問老師,之前的電費記在其他應付款,其他應付款貸方余額3112,現(xiàn)在預存了8169.67元的電費,開了9298.28元的發(fā)票,如果想轉到管理費用,請問應該怎么做憑證呢,謝謝老師

84784993| 提問時間:08/26 10:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:管理費用-9298.28 貸:預付賬款8169.67 ? ??其他應付款 差額
08/26 10:07
84784993
08/26 10:13
如果預存的款還沒有入賬,可以直接入管理費用嗎?
家權老師
08/26 10:15
可以直接計入管理費用的,貸方銀行存款
84784993
08/26 10:32
請問老師,現(xiàn)在其他應付款的余額3112元在貸方,是不是應該借方?jīng)_掉3112?
家權老師
08/26 10:36
可能是發(fā)票多開了,沒付款,檢查一下
84784993
08/26 10:39
另一家單位用我們的電表,他們的電費交到我們這里,之前收到他家的電費也記在了其他應付款里面
家權老師
08/26 10:44
那么繳電費的時候就要沖平
84784993
08/26 10:51
借 其他應付款,貸管理費用嗎?
家權老師
08/26 10:56
是的,就是那樣做的,你們多做了費用。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取