問題已解決
開票方把票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認證了,進項稅額轉出是在7月所屬期還是8月所屬期,進項稅額轉出具體怎么操作,以及賬務處理



您好,在8月轉出就可以,在主表上面填進項轉出
08/25 21:49

劉艷紅老師 

08/25 21:49
借:費用或成本
貸:應交稅費-進項轉出

84784947 

08/25 21:55
7月已經(jīng)做成費用了,7月分錄借 費用 應交稅費應交增值稅進項稅額??
貸 銀行存款? 8月需要做沖紅嗎

劉艷紅老師 

08/25 21:56
如果這樣做了,就不用做賬進項轉出,紅沖進項就可以

84784947 

08/25 22:05
紅沖之前分錄
借 費用(負數(shù))
應交稅費應交增值稅進項稅額? 負數(shù)
貸 銀行存款? 負數(shù)
收到正確發(fā)票? 在做一個相同分錄正數(shù)對嗎

劉艷紅老師 

08/25 22:05
是的,是的,就是這樣的

84784947 

08/25 22:08
非常感謝老師,非常專業(yè),非常有耐心,非常nice

劉艷紅老師 

08/25 22:08
不客氣,很高興為您服務
