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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,想問一下,公司中標(biāo)的業(yè)務(wù)中,以租代售,我們買的固定資產(chǎn),開發(fā)票是經(jīng)營租賃,最后租賃期結(jié)束,固定資產(chǎn)所有權(quán)歸承租方所有,我們這邊出租方要如何處理賬上的固定資產(chǎn)呢? 承租方賬上不能確認(rèn)固定資產(chǎn),只能要求我們給開經(jīng)營租賃費(fèi)



那以后這個固定資產(chǎn)還是你單位的嗎?
08/25 15:13

84784993 

08/25 15:14
不是,從租給他們就不屬于我們公司了,實(shí)質(zhì)就是租賃期結(jié)束,所有權(quán)歸他們

84784993 

08/25 15:15
是不從一開始就不要確認(rèn)固定資產(chǎn),直接是庫存商品,下租賃的成本直接轉(zhuǎn)成本?

郭老師 

08/25 15:17
可以做庫存商品,然后再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是你這種有風(fēng)險
發(fā)票和實(shí)際業(yè)務(wù)不符

84784993 

08/25 15:18
那這種如果入固定資產(chǎn)的話,后面要怎么處理呢?

84784993 

08/25 15:19
租賃期就半年

郭老師 

08/25 15:22
在做固定資產(chǎn)清理的

84784993 

08/25 15:23
您的意思是固定資產(chǎn)入賬,到時候固定資產(chǎn)清理 ,清理的時候不開發(fā)票出去行嗎?

郭老師 

08/25 15:24
是的對的是的對的

84784993 

08/25 15:25
固定資產(chǎn)清理的時候,不用開發(fā)票?

郭老師 

08/25 15:32
沒法給他開發(fā)票了

84784993 

08/25 15:33
是的呢,不開發(fā)票的話,我這邊分錄要怎么處理呢?

郭老師 

08/25 15:33
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn),
借銷售費(fèi)用貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

84784993 

08/25 15:36
不開發(fā)票啊,應(yīng)交稅費(fèi)金額怎么計(jì)算?

郭老師 

08/25 15:40
市場價格不含增值稅的×稅率

84784993 

08/25 15:44
視同銷售?增值稅按市場價申報?

郭老師 

08/25 15:49
對的是的對的是的,是這么理解,是這個意思

84784993 

08/25 15:50
好吧
我可不可以直接按融資租賃直接把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出去呢?

84784993 

08/25 15:50
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 沒有專門的融資租賃科目

郭老師 

08/25 15:57
借庫存商品
貸銀行
借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
結(jié)轉(zhuǎn)成本
