問題已解決
老師,我7月份收到一個專票,已入賬,并且已抵扣,8月份紅沖了,我該怎么做賬?



借:原材料等 負數(shù)
貸:應付賬款 負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
08/25 10:00

84784957 

08/25 10:01
我還結轉(zhuǎn)了成本呢?

家權老師 

08/25 10:02
借方直接沖結轉(zhuǎn)的成本就行

老師,我7月份收到一個專票,已入賬,并且已抵扣,8月份紅沖了,我該怎么做賬?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容