問題已解決
老師,我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本,進項稅額未抵扣的,但是我進項稅額選錯應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,應(yīng)該是應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證進項稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來呢



借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
08/24 13:20

84785000 

08/24 13:24
然后當(dāng)月抵扣,重新再一次分錄對吧

樸老師 

08/24 13:36
對的,再做一次進項就行
