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問題已解決

老師,我們公司委外加工(一般納稅人),收發(fā)票應(yīng)該要求開勞務(wù)還是產(chǎn)品?

84785026| 提問時間:08/23 08:40
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
08/23 08:40
董孝彬老師
08/23 08:45
您好,對于委外加工業(yè)務(wù),你們公司應(yīng)該要求對方開具勞務(wù)發(fā)票,因為你們提供原材料,對方只負責加工,本質(zhì)上是一種服務(wù)行為,這樣你們可以按13%的稅率抵扣進項稅額,計算方式為:加工費金額×13%=可抵扣進項稅額,同時合同中要明確注明委托方提供原材料,受托方僅收取加工費等條款,發(fā)票品目應(yīng)寫加工費或勞務(wù)加工費,稅收分類編碼為201,這樣既符合業(yè)務(wù)實質(zhì)又能避免稅務(wù)風險
84785026
08/23 08:50
業(yè)務(wù)實質(zhì):雙進銷模式,供應(yīng)商買我們的原材料,做好產(chǎn)品后又賣給我們,結(jié)算開票金額為差額部分
董孝彬老師
08/23 08:53
?您好,在雙進銷模式下,供應(yīng)商先向你們購買原材料,加工后再將成品賣回給你們,這種業(yè)務(wù)實質(zhì)屬于兩筆獨立交易,因此開票時應(yīng)分別處理:原材料銷售時你們給供應(yīng)商開產(chǎn)品發(fā)票,成品購回時供應(yīng)商給你們開產(chǎn)品發(fā)票,結(jié)算時差額部分就是加工費,但發(fā)票不能直接開差額,而應(yīng)按實際交易金額全額開票,這樣既符合業(yè)務(wù)實質(zhì)又能確保稅務(wù)合規(guī)
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