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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,如果2025年6月取得的成本票,當(dāng)月已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在要把已經(jīng)入賬的成本拿到2023年度企業(yè)所得稅抵成本可不可以?



你好,這是不合適的
08/22 15:52

84784979 

08/22 16:04
能不能是我2023年當(dāng)時(shí)暫估的成本,現(xiàn)在才收到票,如果是這種情況,該怎么做

文文老師 

08/22 16:05
若確實(shí)是這樣,先沖銷25憑證,再做分錄 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估
