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國際稅收到計算題,為什么在國外已經交了所得稅還要再預提所得稅
84784949
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提問時間:08/22 14:24
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:
中級會計師,稅務師
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同學,你好 請附上具體題目,重新提問,謝謝哦!
08/22 14:25
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為什么還原了預提的所得稅以后,還要再還原一次呢?
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老師,這個預提所得稅什么意思?為什么要預提?不是已經在境外按照30%交過所得稅了嗎,請老師幫忙解釋一下
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這一題第一問,間接負擔的稅額,不理解為什么用股息所得除以1-所得稅稅率再??稅率。 股息所得不是在境外就交一個預提的稅,不交企業(yè)所得稅嗎? 請老師回答1.股息所得在境外是不是只交一個預提的? 2.如果是,為什么要把股息所得用企業(yè)稅率還原? 3.如果是,為什么不把股息用預提率還原 4.如果不是,為什么要交企業(yè)所得稅?為什么還原企稅×企稅
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碰到一個老師的例題:A投資B,持股比例為100%,當年B全年稅前所得100萬,所在國所得稅稅率30%,將稅后70萬全部分配,按10%預提所得稅,A企業(yè)收到63萬元 不解的地方在于為什么還要預提所得稅啊?不是已經交了30萬了嗎?還要預提干嗎?如果預提那樣不是多交了?
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稅務師稅二,在境外的應納稅所得額,在稅后分配時,為什么還要再預提所得稅
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【單選題】(奇兵制勝1)2010年12月31日,甲公司對一起未決訴訟確認的預計負債為800萬元。2011年3月6日,法院對該起訴訟判決,甲公司應賠償乙公司600萬元;甲公司和乙公司均不再上訴。甲公司的所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取法定盈余公積,2010年度財務報告批準報出日為2011年3月31日,預計未來期間能夠取得足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,該事項導致甲公司2010年12月31日資產負債表“未分配利潤”項目“期末余額”調整增加的金額為( )萬元。(2011年) A. 135 B. 150 C. 180 D. 200 請問這道題目完整的分錄是什么?答案是什么?謝謝
20小時前
您好!麻煩問一下這個題的分錄怎么寫呢 ?
昨天
2018年12月31日,甲公司發(fā)現(xiàn)應自2017年12月開始計提折舊的一項固定資產從2018年一月才開始計提折舊,管理費用少記200萬元,稅務部門允許調整2018的應交所得稅,2018年未分配利潤年初余額減少多少, 調整應交所得稅的分錄是什么?
昨天
如何計算定期利息的利率?
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房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項?
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