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問題已解決

我們公司研發(fā)了個(gè)平臺(tái)。供國外客戶使用,給他們開具信息系統(tǒng)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。我們應(yīng)該按免稅還是零稅率來申報(bào)增值稅? 我們是線上服務(wù),沒有簽訂合同,就像是買了會(huì)計(jì)學(xué)堂課程沒有簽訂合同,我們適合免稅還是零稅率呢

84785024| 提問時(shí)間:08/19 21:22
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小鄧子老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
貴公司向國外客戶提供線上平臺(tái)服務(wù),開具信息系統(tǒng)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)適用增值稅零稅率。具體說明如下: 政策依據(jù) 根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))及《中華人民共和國增值稅法實(shí)施條例(征求意見稿)》等相關(guān)規(guī)定,向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的信息系統(tǒng)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù),屬于跨境銷售服務(wù),可享受增值稅零稅率待遇
08/19 21:25
84785024
08/19 22:15
適用零稅率就是要在電子稅務(wù)局出口退免稅備案這里進(jìn)行一下填報(bào)備案,然后再填寫免抵退稅申報(bào),最后申報(bào)增值稅是不老師?會(huì)涉及上傳合同嗎?我們沒有簽訂合同
小鄧子老師
08/19 22:30
需要在電子稅務(wù)局出口退免稅備案,然后免抵退稅申報(bào),雖然沒簽合同,但需要證明服務(wù)的真實(shí)性和跨境性質(zhì),建議咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門,看一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)具體需要什么資料
84785024
08/19 22:43
不需要填跨境應(yīng)稅行為,免征增值稅報(bào)告不老師
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