問題已解決
客戶是國(guó)外的公司,我們研發(fā)了平臺(tái),供客戶使用,付平臺(tái)使用費(fèi),我們給對(duì)方開具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票的稅收分類編碼對(duì)應(yīng)的是信息系統(tǒng)服務(wù),這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行退免稅備案就可以



你好是的需要提前備案的
08/19 18:50

84785024 

08/19 18:51
這種情況就進(jìn)行出口退免稅備案就可以,是吧,跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,這個(gè)不用填吧

84785024 

08/19 18:51
我們這個(gè)是屬于零稅率,所以就不需要填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告

84785024 

08/19 18:51
是這樣的不

暖暖老師 

08/19 18:52
需要備案,是跨境的

84785024 

08/19 18:54
在哪個(gè)模塊兒備案

84785024 

08/19 18:55
跨境應(yīng)稅行為免征增值報(bào)告不需要填對(duì)嗎

暖暖老師 

08/19 19:01
你需要去大廳帶著合同

84785024 

08/19 19:10
線上不能夠進(jìn)行備案嗎,線上在哪個(gè)模塊進(jìn)行備案

84785024 

08/19 19:10
提供線上服務(wù),沒有簽訂合同

暖暖老師 

08/19 19:13
不可以,必須有合同,我們是線下

84785024 

08/19 21:21
老師你在哪個(gè)省份呀,電子稅務(wù)局有為什么一定要去線下呀

84785024 

08/19 21:21
我現(xiàn)在連我們適用零稅率還是免稅都不知道,這個(gè)該怎么辦呢

暖暖老師 

08/20 06:45
是免稅的,我們這種是線下
