問題已解決
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產(chǎn),然后自己出外貿(mào),那這個申報增值稅。這個流程是怎么操作的



出口的次月申報增值稅是免抵退銷售貨物里面填寫附表1銷售額
08/19 18:40

84785010 

08/19 19:20
老師你好,這兩天已經(jīng)把貨物已經(jīng)出去了,我不知道我接下來要做的是什么步驟,是在哪里操作

郭老師 

08/19 19:27
報關(guān)的所有資料準備好了
比如提貨單
運輸單
合同
發(fā)票
收匯單
下個月申報增值稅
你有留底的情況下才能申請退稅,你需要自己計算一下能退多少

84785010 

08/19 19:33
那個電子口岸那個卡每一個月都要去申報的嗎?還是去那里打出你上面那絲單據(jù)。電子稅務(wù)這個申報嗎

郭老師 

08/19 19:34
電子口岸的那個是報關(guān)需要的,沒有報關(guān)不用
那些單據(jù)
出口退稅
增值稅
都是在電子稅務(wù)局

84785010 

08/19 19:37
那意思是說每一個月,就是你那些資料報關(guān)這邊給到我,然后我就在稅務(wù)局這邊去做申報增值稅對嗎

郭老師 

08/19 19:44
對的是的對的是的

84785010 

08/19 19:50
那電子稅務(wù)局這邊,我又怎樣來操作,我不知道該怎么去弄

郭老師 

08/19 19:58
電子稅務(wù)局申報增值稅的時候,
待辦事項點開申報
附表1里面填寫,如果你開了發(fā)票的話,系統(tǒng)自動取數(shù)
如果沒有開發(fā)票的話,那就在第5列、第6列里面要選擇填表申報
