問題已解決
我這個月有進項稅留底,稅務局直接給我做了留底抵欠稅款,那么,我做分錄的時候,要不要做進項稅轉(zhuǎn)出



不要做進項稅轉(zhuǎn)出
08/18 14:56

84784948 

08/18 15:05
老師,那就未交增值稅余額在借方,用不用處理

84784948 

08/18 15:07
借:應交稅費---未交增值稅
貸方:應交稅費---應交增值稅—進項稅,然后未交增值稅的余額借方,我這么做對嗎?老師

文文老師 

08/18 15:08
未交增值稅余額在借方, 不用處理
