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6月進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,稅局要求在所屬期轉(zhuǎn)出,那更正6月申報(bào)表,是不是7月也要更正

84785010| 提問時間:08/18 12:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
不需要更正 6 月申報(bào)表,7 月也不需要更正。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于異常增值稅扣稅憑證管理等有關(guān)事項(xiàng)的公告》規(guī)定,增值稅一般納稅人取得異常增值稅扣稅憑證,已經(jīng)申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,除另有規(guī)定外,一律在納稅人辦理收到相關(guān)稅務(wù)事項(xiàng)通知書對應(yīng)稅款所屬期的增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)時作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,不需要更正以前期間的增值稅納稅申報(bào)表。 因此,6 月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,稅局要求在所屬期轉(zhuǎn)出,企業(yè)應(yīng)在收到稅務(wù)事項(xiàng)通知書的當(dāng)期(如 7 月收到,就在 7 月所屬期)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并于 8 月申報(bào)期申報(bào),無需更正 6 月和 7 月的申報(bào)表。
08/18 12:52
84785010
08/18 13:01
稅局當(dāng)初6月發(fā)函讓我們轉(zhuǎn)出,但我們是A級納稅人,無需立馬轉(zhuǎn)出,7月初申報(bào)6月所屬期時,電子稅務(wù)局已解除了異常,供應(yīng)商也說解除了,現(xiàn)在稅局說她那邊沒解除,要求我們在6月轉(zhuǎn)出,那7月不是要一起更正嗎?不然本年累計(jì)交稅會不對呀
樸老師
08/18 13:02
同學(xué)你好 數(shù)據(jù)有更正就要更正七月的
84785010
08/18 13:04
請問這條公告有文書號嗎
樸老師
08/18 13:07
你百度公告名字就可以了
84785010
08/18 14:25
好的,謝謝老師
樸老師
08/18 14:31
滿意請給五星好評,謝謝
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