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問題已解決

未稅成本11萬,173000含專票賣給客戶,進(jìn)項稅是9個點,客戶利潤未稅3萬, 公司利潤多少?

84785032| 提問時間:08/15 19:19
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
08/15 19:19
董孝彬老師
08/15 19:23
您好,1. 不含稅銷售額 = 含稅銷售額 / (1 + 銷項稅率) = 173000 / 1.09 約= 158715.60元 2. 銷項稅額 = 不含稅銷售額 * 銷項稅率 = 158715.60 * 0.09 約= 14284.40元 3. 進(jìn)項稅額 = 不含稅成本 * 進(jìn)項稅率 = 110000 * 0.09 = 9900元 4. 增值稅 = 銷項稅額 - 進(jìn)項稅額 = 14284.40 - 9900 = 4384.40元 5. 公司利潤 = 不含稅銷售額 - 不含稅成本 = 158715.60 - 110000 = 48715.60元 最終公司利潤是48715.60元。
84785032
08/15 19:24
利潤不減稅額嗎
84785032
08/15 19:25
增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅
84785032
08/15 19:25
進(jìn)項稅9個點,銷項稅是13個點
董孝彬老師
08/15 19:29
?您好,我來重新算哈,公司利潤計算(稅前): ? 不含稅銷售額 = 173000 / 1.09 約= 158715.60元,銷項稅額 = 158715.60 * 0.09 約= 14284.40元,進(jìn)項稅額 = 110000 * 0.09 = 9900元,增值稅 = 14284.40 - 9900 = 4384.40元,公司利潤 = 158715.60 - 110000 = 48715.60元。 ? 考慮稅費后的凈利潤: ? 附加稅 = 4384.40 * 12% = 526.13元,印花稅 = 173000 * 0.03% = 51.90元,利潤總額 = 48715.60 - 526.13 - 51.90 = 48137.57元,企業(yè)所得稅 = 48137.57 * 25% = 12034.39元,凈利潤 = 48137.57 - 12034.39 = 36103.18元。
84785032
08/15 19:34
銷項稅都說13%, 你咋還按照9%計算?
董孝彬老師
08/15 19:35
不好意思,我重新算,您發(fā)第2條信息時我在寫信息,當(dāng)時顯示 不出來的
84785032
08/15 19:35
如果我減去稅費,相當(dāng)于稅費減重復(fù)了嗎,客戶不是給的多給的有稅額?
董孝彬老師
08/15 19:39
?您好,含稅銷售額173000元(銷項稅13%)、未稅成本110000元(進(jìn)項稅9%)的利潤計算: ? 不含稅銷售額=173000/1.13約=153097.35元,銷項稅額=153097.35*13%約=19902.66元,進(jìn)項稅額=110000*9%=9900元,增值稅=19902.66-9900=10002.66元,附加稅=10002.66*12%約=1200.32元,印花稅=173000*0.03%約=51.90元,稅前利潤=153097.35-110000-1200.32-51.90約=41845.13元,企業(yè)所得稅=41845.13*25%約=10461.28元,凈利潤=41845.13-10461.28約=31383.85元。 ? 稅費是否重復(fù)扣除說明: ? 增值稅是價外稅,客戶支付的稅額(19902.66元)已通過不含稅銷售額(153097.35=173000/1.13)自動分離,您實際承擔(dān)的是進(jìn)銷項差額(10002.66元)。利潤計算中:1. 收入153097.35元(已扣除客戶支付的銷項稅)2. 成本110000元(已扣除您支付的進(jìn)項稅)3. 其他稅費(附加稅/印花
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