問題已解決
老師印花稅假如200萬少報了100萬,更正申報修改補(bǔ)報100萬,還是修改成200萬



更正申報表的話,這個計稅依據(jù)填寫2,000,000
08/15 18:39

84785045 

08/15 18:43
老師那之前的100萬已經(jīng)交過稅了,現(xiàn)在200包含之前100萬這樣不是重復(fù)交稅了嗎?

郭老師 

08/15 18:44
那你看一下,交納稅款的時候他會不會給你抵扣。如果沒有抵扣的話,你重復(fù)繳納了申請退稅。

郭老師 

08/15 18:44
應(yīng)補(bǔ)稅款顯示的是按照200,但是交稅的時候?qū)嶋H交稅他會不會給你是按照200減去之前繳納的?如果不會的話,那你就申請退稅之前第一次申報的那個退回。

84785045 

08/15 18:46
老師試過了申報沒有抵扣,是按全款交的,退回怎么申報的

郭老師 

08/15 18:48
我要辦稅】→【一般退(抵)稅管理】→【一站式退抵稅(費)】或【誤收多繳退抵稅】??
?關(guān)鍵操作?:選擇“申報產(chǎn)生的多繳退稅”或“誤收多繳退抵稅申請”,點擊“立即查詢”激活系統(tǒng)??

84785045 

08/15 19:53
老師要在這里申請嗎

郭老師 

08/15 19:53
你好對的是的對的是的

84785045 

08/15 19:54
老師退稅申請理由怎么寫

84785045 

08/15 19:55
老師更正錯了款也交了怎么改

郭老師 

08/15 19:59
重復(fù)繳納了稅款
再更正,再重新交。
