問題已解決
老師接到涉稅分險這個現(xiàn)在怎么申報



點擊新增稅源
然后進去選擇日期,安次申報,輸入合同名稱,選擇運輸合同
然后填寫計稅依據(jù)
完成以后
點擊提交
08/15 15:37

84785045 

08/15 15:56
老師這個是什么意思?

鐘存老師 

08/15 16:05
稅務局要求您是在以前的基礎上更正
您去更正界面 查詢一下
看看有沒有申報過運輸合同這個合同
申報過的話,修改稅源
您剛才截圖的那個征期,沒有申報過【運輸合同】這個明細稅目,按照剛才稅務局說的就操作不了了

84785045 

08/15 16:22
老師是在這里查的么

84785045 

08/15 16:23
老師是在這里直接更正的嗎

鐘存老師 

08/15 16:32
我沒看您的路經(jīng)
界面好像是申報查詢
也可能是申報更正的界面

84785045 

08/15 16:33
老師說在這里直接修改么

鐘存老師 

08/15 16:33
首頁
申報更正與作廢

鐘存老師 

08/15 16:34
對的
您目前的路經(jīng)是正確的

84785045 

08/15 16:37
老師這個稅務局統(tǒng)計這個金額我自己查了下開票和收入對不上,他們這個取數(shù)是按什么數(shù)據(jù)呢

84785045 

08/15 16:41
老師這個是申報是按價稅合計金額還是去除稅額申報的

鐘存老師 

08/15 16:45
按照不含稅的銷售額
稅務局的取數(shù)是基于征管系統(tǒng),您單位可以根據(jù)稅務數(shù)字賬戶查詢的結果與稅務局進行溝通
